一、阜平县人民检察院收支预算
单位预算收支总表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 840.77 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 840.77 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
|
9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
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11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
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21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
|
| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、往来性支出 |
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32 | 本年收入合计 | 840.77 | 本年支出合计 | 840.77 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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34 | 收入总计 | 840.77 | 支出总计 | 840.77 |
单位预算收入总表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 840.77 | 840.77 | 840.77 |
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2 | 204 | 公共安全支出 | 840.77 | 840.77 | 840.77 |
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3 | 20404 | 检察 | 840.77 | 840.77 | 840.77 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 498.91 | 498.91 | 498.91 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
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6 | 2040410 | 检察监督 | 244.53 | 244.53 | 244.53 |
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7 | 2040499 | 其他检察支出 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
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单位预算支出总表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 840.77 | 420.51 | 420.26 |
|
|
|
2 | 204 | 公共安全支出 | 840.77 | 420.51 | 420.26 |
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3 | 20404 | 检察 | 840.77 | 420.51 | 420.26 |
|
|
|
4 | 2040401 | 行政运行 | 498.91 | 420.51 | 78.40 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.83 |
| 1.83 |
|
|
|
6 | 2040410 | 检察监督 | 244.53 |
| 244.53 |
|
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7 | 2040499 | 其他检察支出 | 95.50 |
| 95.50 |
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单位预算财政拨款收支总表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 840.77 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
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| 四、公共安全支出 | 840.77 | 840.77 |
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5 |
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| 五、教育支出 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
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9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
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11 |
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| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
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| 十三、农林水支出 |
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14 |
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| 十四、交通运输支出 |
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15 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
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| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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19 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
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| 二十、住房保障支出 |
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21 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、往来性支出 |
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32 | 本年收入合计 | 840.77 | 本年支出合计 | 840.77 | 840.77 |
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33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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34 | 一、一般公共预算拨款 |
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35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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37 | 收入总计 | 840.77 | 支出总计 | 840.77 | 840.77 |
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 840.77 | 420.51 | 420.26 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 840.77 | 420.51 | 420.26 |
3 | 20404 | 检察 | 840.77 | 420.51 | 420.26 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 498.91 | 420.51 | 78.40 |
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.83 |
| 1.83 |
6 | 2040410 | 检察监督 | 244.53 |
| 244.53 |
7 | 2040499 | 其他检察支出 | 95.50 |
| 95.50 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 420.51 | 377.61 | 42.90 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 347.93 | 347.93 |
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3 | 30101 | 基本工资 | 148.41 | 148.41 |
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4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.44 | 75.44 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 30.04 | 30.04 |
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6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.51 | 36.51 |
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7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.40 | 13.40 |
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8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.70 | 17.70 |
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9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |
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10 | 30113 | 住房公积金 | 25.99 | 25.99 |
|
11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.90 |
| 42.90 |
12 | 30207 | 邮电费 | 11.00 |
| 11.00 |
13 | 30228 | 工会经费 | 3.60 |
| 3.60 |
14 | 30229 | 福利费 | 3.36 |
| 3.36 |
15 | 30239 | 其他交通费用 | 19.00 |
| 19.00 |
16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.94 |
| 5.94 |
17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.68 | 29.68 |
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18 | 30302 | 退休费 | 26.88 | 26.88 |
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19 | 30305 | 生活补助 | 2.80 | 2.80 |
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单位预算政府基金预算财政拨款支出表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
542001阜平县人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 31.00 | 31.00 |
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2 | “三公”经费小计 | 25.00 | 25.00 |
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3 | 一、因公出国(境)费 |
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4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
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5 | 其他因公出国(境)费 |
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6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |
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7 | 其中:公务用车购置费 | 12.00 | 12.00 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
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9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
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10 | 四、会议费 |
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11 | 五、培训费 |
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阜平县人民检察院2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将阜平县人民检察院2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》和《中共中央办公厅关于印发(地方各级人民法院机构改革意见)、和《河北省设区市和基层人民检察院内设机构改革方案》(冀机编办[2019]124号)》,按照河北省机构编制委员会办公室、河北省人民检察院《关于市、县(市、区)人民检察院机构改革的实施意见》(冀机编办[2001]150号)、中共保定市委、保定市人民政府 (保发[2002]47号)的规定和《中共河北省委机构编制委员会办公室河北省人民检察院关于印发<河北省设区市和基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定>(冀机编办[2019]126号)》,确定阜平县人民检察院机关职能配置、内设机构和人员编制规定。
一、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
二、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
三、贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。
四、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
五、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉.
六、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
七、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
八、依法受理核准追诉案件,审查是否上报。
九、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
十、受理向本院的控告申诉。
十一、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。
十二、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。
十三、负责本院检务督察工作。
十四、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
十五、完成其他应当由本院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
阜平县人民检察院 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入840.77万元,其中:一般公共预算收入840.77万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入 0 万元,上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映阜平县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算840.77万元,其中基本支出420.51万元,包括人员经费377.61万元和日常公用经费42.9万元;项目支出420.26万元,主要为日常达标公用经费、办案业务经费、业务装备经费以及检察院书记员、劳务派遣工资等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排840.77万元,较2022年预算减少68.82万元,其中:基本支出减少163.6万元,主要为法检绩效及年度考核奖未列入年初预算,日常公用达标经费列入项目支出;项目支出增加94.78万元,主要为日常公用达标经费列入项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我单位运行经费共计安排42.9万元,主要用于按人核定的公用经费及在职干警公务用车交通补贴、通讯补贴等运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排25万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费24万元(其中:公务用车购置费为12万元,公务用车运维费12万元),与2022年相比增加4.8万元,增加的主要原因是:预计今年需购置警车12万元;公务接待费1万元。与 2022年相比无增减。
五、预算绩效信息
1、2022年市级公检法司转移支付安保共建资金(保财行【2022】12号)绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 维护数量 | 维护机房数量 | 1间 | 年度工作计划 |
质量指标 | 验收合格率 | 机房三级等保验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 经济效益指标 | 开展普法宣传 | 计划开展普法宣传次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
2、关于提前下达2022年市级公检法司转移支付资金的通知(冀财政法【2021】63号)绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 检察业务培训人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
质量指标 | 实际支付率 | 实际支付占应支付资金比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付时间及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤26.53万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 开展普法宣传 | 计划开展普法宣传次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
3、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2021】62号)绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 检察办案设备数量 | ≥2套 | 年度工作计划 |
质量指标 | 验收合格率 | 业务装备设备验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤64万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 工作效率较上年提升率 | ≥15% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
4、关于提前下达2023年市级基层公检法司转移支付资金(冀财政法【2022】56号)绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 平台数量 | 检察办案平台数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
质量指标 | 验收合格率 | 监管平台验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤54万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 工作效率较上年提升率 | ≥15% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
5、关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法【2022】55号)绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 检察设备数量 | ≥2套 | 年度工作计划 |
质量指标 | 验收合格率 | 业务设备验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 工作效率较上年提升率 | ≥15% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
6、检察制服及法警服费用2023绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 制服数量 | 检察制服及法警服合计数量 | 41人 | 年度工作计划 |
质量指标 | 服装穿着合身率 | 服装穿着合身 | ≥95% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤1.83万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 检察形象提升率 | 检察形象较上年提升 | ≥10% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
7、劳务派遣人员经费2023绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
质量指标 | 实际支付率 | 实际支付占应支付资金比例 | ≥85% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤14万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 工作效率较上年提升率 | ≥10% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
8、聘用制书记员人员经费绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 聘用制书记员人员数量 | 10人 | 年度工作计划 |
质量指标 | 实际支付率 | 实际支付占应支付资金比例 | ≥85% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤61万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 工作效率较上年提升率 | ≥10% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
9、日常公用经费(达标)绩效目标表
绩效目标 | 1.保障单位正常运转,提升检察院整体形象。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 全年办案数 | 全年办理案件数量 | ≥200件 | 年度工作计划 |
质量指标 | 案件完结率 | 办结案件占受理案件比例 | ≥85% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付时间及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 项目实际支出不超过预算 | ≤78.4万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 开展普法宣传 | 计划开展普法宣传次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
10、自聘劳务派遣人员经费2023绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 自聘劳务派遣人员数量 | 5人 | 年度工作计划 |
质量指标 | 实际支付率 | 实际支付占应支付资金比例 | ≥85% | 年度工作计划 |
时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
成本指标 | 成本控制数 | 实际支出不超过预算 | ≤20.5万元 | 年度工作计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 工作效率较上年提升率 | ≥15% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
六、政府采购预算情况
2023年,阜平县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
542001阜平县人民检察院 | 单位:万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
阜平县人民检察院2022年末固定资产金额为1096.01万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为32万元,具体为密码设备及警车购置。
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单位固定资产占用情况表
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151阜平县人民检察院 截止时间:2022年12月31日 |
项 目 | 数量 | 价值(单位:万元) |
固定资产总额 | — | 1096.01 |
1、房屋(平方米) | 2720 | 230.00 |
其中:办公用房(平方米) | 1510 | 120.00 |
2、车辆(台、辆) | 6 | 109.48 |
3、其他固定资产 | — | 756.53 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。